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金融機構(gòu)內(nèi)部審計風險特征及原因分析

金融機構(gòu)內(nèi)部審計風險特征及原因分析

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級別:| 積分:60 分 | 瀏覽:77853 | 大小:27.00KB | 下載:4310 次 | 上傳:2014-03-02

簡介:

在我國積極推行金融體制改革的當下,金融機構(gòu)的公司治理、內(nèi)部控制與風險管理是從最高領(lǐng)導層、管理層到每一名員工都關(guān)注的問題,對于金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門來說更是責無旁貸,內(nèi)部審計須通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進金融機構(gòu)完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。

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